本文目录一览:
- 1、用友票据找零抖目怎么设置
- 2、u8用友期初开了一张发票,六月启用系统,七月发现发票数量填开错误。退换...
- 3、用友U8里怎么录入增值税专用发票
- 4、用友U8帐务处理系统的业务流程
- 5、用友u8银行承兑汇票怎么修改
用友票据找零抖目怎么设置
1、会计科目设置|指定银行总账科目|勾选银行科目中的日记账选项。
2、首先打开基础档案--财务--会计科目--新增 这里以1002科目为例。点击上面增加一个100201,再点击确定。
3、“打印机区域边距”无需修改,点击“保存格式”完成纸张自定义。
4、此问题可以通过表头记忆功能实现。打开单据设计,找到进货单,表头项目“票据类型”后方“记忆”的复选框,请打钩。然后当做过一张票据类型为收据的进货单后,再次新增单据,票据类型自动会带上次做单的票据类型。
u8用友期初开了一张发票,六月启用系统,七月发现发票数量填开错误。退换...
采购没月结的话可以取消采购期初记账,修改期初发票;如果已经月结做张红字发票冲掉期初,再填张数量、金额正确的发票,红蓝票均备注注明调整期初哪一张发票。
既然退货了,自然应该有退库记录的,也就是红字的入库单,然后相关会计凭证。
用红字销售发票进行红冲,如果有出库业务,直接做退货并下推生成红字发票。然后录入正确的蓝字发票。
并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”后进入填开界面。(图4)销售方申请 1)因开票有误购买方拒收的;2)因开票有误等原因尚未交付的。
若是两张发票的金额不一致,为了采购报表数据的准确性,我建议你还需要做了红蓝发票外,库存系统里还分别做两张红蓝入库单,然后红字入库单和红字发票结算,蓝字入库单与蓝字发票结算。
如果是发票的日期有问题,那么软件要遵循,怎么正着过去,就要怎么倒着回来,需要先把凭证删除,然后再把发票弃审,修改。希望我的回答可以帮到你。
用友U8里怎么录入增值税专用发票
进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致,没问题后点击“保存”、复核”按钮。
用友录入采购专用发票并保存的步骤是:点击采购订单。点击增加。点击录入内容,点击保存,审核。点击到货。自动打开到货单,然后点击保存,审核,入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。
到应收系统中填写销售单。系统会根据销售单据自动生成销售发票入账。以上是用友u8录入销售专用发票的方法。
打开后,找到“专用采购发票”,国内正规交易一般都是开增值税专用发票。避免逃税。双击点开“专用采购发票”,找到增加。点击“增加”,会出现好几个选项,现在我们选择参照“入库单”做单。
用友U8帐务处理系统的业务流程
反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。
在成功安装用友U8ERP软件的计算机上,按以下顺序启动“系统管理”:“开始”→“所有程序”(以Windows7为例,WindowsXP则点击“程序”)→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。
进行结算成本处理,以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单,需在本月进行结算成本处理,结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额,再以采购发票金额入库,结算成本处理时选中单据按结算。
用友U8安装完成后,第一步是建立一个新的账套,用友常用的程序有两个,一个是系统管理,一个是企业应用平台。
用友u8第二年开账流程如下:进入系统管理,点注册,注册用户名用admin,再点确定。再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。
用友u8银行承兑汇票怎么修改
无法更改。用友u8一旦更改票据将无效。因为记载事项内容的变动直接影响了当事人的权利义务,特别是会直接影响票据基础关系中债权人的合法权益,所以不得更改。
银行汇票若在同一票据交换区域使用可视为本票 若跨区域使用出票银行通常在票据上填明“代理付款银行。”如果未记载“代理付款银行”,以持票人提示付款的任何意见与出票银行属于同一系统的银行为“代理付款银行”。
还可以,全部退回去,再修改,可以通过远程帮你修改。
想要无痕修改职能通过删除凭证、修改原始单据的方式进行。原始单据录入后所做的所有操作都需要全部取消,才能对原始单据进行修改,一般当月单据可以这样操作,跨月单据建议红字冲销、再录入正确单据并用备注标明,毕竟要考虑工作量。
打开用友U8的主页,在查询凭证列表中点击需要修改的记账凭证。下一步会进入一个新的窗口,找到工具栏并选择修改这一项。这个时候根据实际情况修改错误信息,在选择工具栏的保存按钮以后点击确定。