本文目录一览:
- 1、用友总账与辅助账不平怎么查看?
- 2、用友U8期初对账辅助明细与明细账对账金额余额不平?
- 3、用友U8软件,固定资产对账不平,固定资产累计折旧的科目是在贷方,方向...
- 4、我现在用的是用友U8版本的财务软件,根据老板提供的真是数据录入期初余额...
- 5、用友U8结账流程
- 6、用友U8固定资产对帐为什么不平衡
用友总账与辅助账不平怎么查看?
把所有凭证都恢复记账,然后重新对账,然后根据错误提示,看一下是哪个科目造成的错误。找到错误之后,如果重新记账不能恢复对账错误,需要从数据库清除错误的对账不平数据。希望我的回答可以帮到你。
重新记账、对账、结账看是否有问题,查看问题是否得到解决。
你进入总账-设置-期初余额模块下,先在此处进行对账操作,检查总账与辅助账以及明细账是不是相符,如果有差异,可以点击查看明细,然后进行修改。
在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。
用友U8期初对账辅助明细与明细账对账金额余额不平?
一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。
原因分析:期初不平。本月业务没有制单生成凭证。固定资产凭证没有在总账中记账。总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。
很有可能是你先录入的余额又加的部门核算。如果是这样你需要先取消部门核算,然后删余额,加上部门核算后再重新录余额,如果不是期初的问题就要改数据库了,数据库里面有两张相关表辅助总账accass和明细账accvouch。
产生原因:期初余额没有辅助明细账数据,因此总账与明细账对账不平。
用友U8软件,固定资产对账不平,固定资产累计折旧的科目是在贷方,方向...
1、原因分析:期初不平。本月业务没有制单生成凭证。固定资产凭证没有在总账中记账。总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。
2、一般说来,固定资产和总账对账的科目涉及的只有固定资产原值和和累计折旧两个科目。至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。
3、累计折旧借贷方向为:累计折旧属于资产类科目,贷方登记增加,借方登记减少,余额在贷方,贷方余额,反映企业固定资产的累计折旧额。
4、还有就是固定资产累计折旧后的凭证需要生成到总账或者手工在总账中填制一张和累计折旧一模一样的凭证,并且记账,不然对账也是不平的。
5、累计折旧借方是处置固定资产转出的累计折旧,贷方是企业计提的固定资产折旧。累计折旧属于资产类的备抵调整账户。其结构与资产账户相反,所以累计折旧是借方减少,贷方增加,所以余额在贷方。
6、在初始化录入期初余额是固定固定资产要录入原始卡片,在总账中要录入固定资产的原始价值和累计折旧。如果,你只在固定资产或总账的单独一方面录入了期初。对账时,当然也不不平了。
我现在用的是用友U8版本的财务软件,根据老板提供的真是数据录入期初余额...
打开用友u8的主页,在菜单栏的总账里面点击设置中的期初余额选项。下一步会弹出一个对话框,就可以在相应的科目栏中录入相关的数据了。这个时候,需要在工具栏那里点击试算这一项。
进入用友财务软件的主界面,按照总账→设置→期初余额的顺序进行点击。将光标移到需要修改的编辑项上,直接输入正确的数据即可。将光标移到要进行修改的数据上,直接输入正确数据即可,如果想放弃修改,按[ESC]键即可。
登录财务软件用友ERP-U8(870sp3):用友erp-u8的期初余额录入:建新帐套的时候进入总帐模块;左边找到每一行就是“系统初始化”;点击“录入期初余额”;双击“期初余额”即可录入保存即可。
不可引入应收应付期初数据,只能在总账中录入。
一个月的期末数值会作为下个月的期初数值,所以如果你要修改的话,要看你怎么做了。
,依然是以账套主管的身份进入软件,点击软件界面左下角的“业务工作”项,查找左边的“总账”项.总账-设置-期初余额。此时只要你的会计科目已经定好了,就可以录入期初余额了。
用友U8结账流程
用友u8软件年度结转操作步骤: 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。选好后点确定。
U8结账,不就是期末时损益类科目都结转入本年利润了,然后由审核人员对每个凭证都审核了,然后由会计操作记账,主管等签字后就可以结了。
首先,打开用友U8财务软件,在主界面中选择基础设置,然后选择结算方式。在结算方式设置中,企业可以根据自己的实际业务需求,设置不同的结算方式,如现金、银行转账、支票、汇票等。
要在各子系统生成有关的凭证-进入总账审核,(涉及出纳方面的凭证,还需要出纳签字)记账; 期末,进行损益结转,(如有必要还可以设置自定义结转和汇兑损益结转)生成凭证—审核-记账-结账。
下面是我为大家带来的用友U8年结详细操作步骤的知识,欢迎阅读。
用友U8固定资产对帐为什么不平衡
从与账务对账的结果来看,应该是之前第一次所提的折旧凭证已经传递至总账中,总账中有固定资产的折旧凭证未删除。
只有在当月固定资产必须结账,总账涉及到固定资产的凭证必须记账,才能做对账的工作,否则肯定不平!如果看你的窗口提示,总账的数较小,可能是总账没有记账,要么就是漏做凭证了。
在初始化录入期初余额是固定固定资产要录入原始卡片,在总账中要录入固定资产的原始价值和累计折旧。如果,你只在固定资产或总账的单独一方面录入了期初。对账时,当然也不不平了。
固定资产里面发生了业务,但是凭证没有传递至总账模块,可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除。总账和固定资产期初对账不平,导致后续业务对账不平。