本文目录一览:
- 1、怎样用友u8怎样进行折旧处理?
- 2、用友U8录固定资产期初余额,是填固定资产原值还是折旧后的现值啊?总账期...
- 3、固定资产清理在用友软件里怎么处理
- 4、固定资产清理在用友系统里怎么生成
- 5、在建工程还没结转为固定资产就要清理怎么做?
- 6、用友U8里面我要报废固定资产,怎么处理卡片?凭证要怎么做?
怎样用友u8怎样进行折旧处理?
用友U8计提本月折旧后有清单直接点生成凭证。
双击[计提本月折旧],弹出计提折旧提示窗口,选择[是]。在提示是否计提时,选择[是]。处理完成后显示折旧清单,点击[退出],提示计提折旧完成。
用友u8固定资产计提折旧详细步骤:登陆U8客户端-固定资产-计提本月折旧-显示计提折旧需要一定的时间-显示本月折旧分配清单-关闭清单-自动生成记账凭证-保存凭证。
登陆U8客户端-固定资产-计提本月折旧-显示“计提折旧需要一定的时间...”-显示本月折旧分配清单-关闭清单-自动生成记账凭证-保存凭证。
具体操作通过【固定资产】-【处理】-【计提本月折旧】进行。折旧计提完成后可查看折旧清单。
你是想问u8如何计提折旧吗?在固定资产模块,设置中,有选择是否计提折旧选项,然后在新增资产类别的时候,可以选择计提的方式,一般选择折旧年限法二,具体看公司需要哪种方式计提折旧了。
用友U8录固定资产期初余额,是填固定资产原值还是折旧后的现值啊?总账期...
1、总账期初余额年中不能修改。明细卡片期初(原值)可以通过固定资产-卡片-变动单-增加原值(减少原值)调整。
2、自1月1日建账的,在期初余额设置的年初余额列填写。在年中建账的,在期初余额设置里,录入建账月份的月初余额,在发生额的借方和贷方填入建账月前累计的发生额。
3、进入用友财务软件的主界面,按照总账→设置→期初余额的顺序进行点击。将光标移到需要修改的编辑项上,直接输入正确的数据即可。将光标移到要进行修改的数据上,直接输入正确数据即可,如果想放弃修改,按[ESC]键即可。
4、打开用友u8的主页,在菜单栏的总账里面点击设置中的期初余额选项。下一步会弹出一个对话框,就可以在相应的科目栏中录入相关的数据了。这个时候,需要在工具栏那里点击试算这一项。
固定资产清理在用友软件里怎么处理
进入卡片--资产减少,点击“增加”按钮,录入信息。点击“确定”按钮。(请用软件查看图片一致600*400)然后出现如下对话框,点击“确定”,减少成功。
在财务会计——固定资产——业务处理——变动处理——选择需要的固定资产——点击上面菜单栏中快捷按钮(清理)——根据提示下一步就可以了。
建议在固定资产界面中点击“停用”项目,停用项目里面有停用的选项。固定资产报废通过“固定资产清理”科目核算。转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。
固定资产清理在用友系统里怎么生成
1、在固定资产界面中点击“停用”项目。停用项目里面有停用的zhi选项。确认其收入,结转相应收入费用成本凭证中相应,科目设置为:固定资产清理即可。用友创立于1988年,是全球领先的企业云服务与软件提供商。
2、进入卡片--资产减少,点击“增加”按钮,录入信息。点击“确定”按钮。(请用软件查看图片一致600*400)然后出现如下对话框,点击“确定”,减少成功。
3、在财务会计——固定资产——业务处理——变动处理——选择需要的固定资产——点击上面菜单栏中快捷按钮(清理)——根据提示下一步就可以了。
4、进入固定资产子系统-卡片-资产减少,在弹出的对话框中,选择之前已经存在的卡片编号及资产编号,录入减少日期、清理收入、清理费用以及清理原因等信息。
5、建议在固定资产界面中点击“停用”项目,停用项目里面有停用的选项。固定资产报废通过“固定资产清理”科目核算。转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。
6、用友通T3计提本月固定资产折旧,生成凭证步骤如下:单击桌面的T3图标,输入用户名和密码,登陆进去。打开固定资产,计提本月固定资产折旧(固定资产——处理——计提本月折旧)。
在建工程还没结转为固定资产就要清理怎么做?
1、对于在建工程的处置需要进行固定资产清理,并进行会计分录,具体步骤如下: 确认在建工程的账面价值和处置价值。在建工程的账面价值通常是其投入的成本,处置价值通常是其估计的净残值。
2、购买时:借:固定资产,贷:银行存款等科目。自建固定资产时:借:在建工程,贷:工程物资,贷:银行存款,结转固定资产时:借:固定资产,贷:在建工程。计提折旧时,借:管理费用等科目,贷:累计折旧。
3、固定资产转入清理:首先,我们需要将固定资产的账面价值(包括原值、累计折旧和减值准备)转入固定资产清理科目。这可以通过借记固定资产清理账户,贷记固定资产和累计折旧账户来完成。
4、结算或结转凭证:根据建设工程挂账情况,制作结算或结转凭证,将挂账在建工程的费用结转到固定资产账户。分期结转:根据实际情况,将挂账在建工程费用分期结转到固定资产账户,每期制作相应的记账凭证。
5、“固定资产清理”是资产类账户,用来核算企业因出售、报废和毁损等原因转入清理的固定资产价值以及在清理过程中所发生的清理费用和清理收入。
用友U8里面我要报废固定资产,怎么处理卡片?凭证要怎么做?
1、转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。收回出售固定资产的残料价值。借:银行存款;贷:固定资产清理。
2、打开用友财务软件,进入“固定资产”功能模块。在左侧导航栏中,选择“卡片管理”选项。在右侧窗口中,找到需要处理的卡片信息,点击“修改”或“删除”。
3、可以将这三个固定资产进行拆分,然后它们每个资产会独立存在,这样你就方便操作了。用友是提供这个拆分功能的。
4、打开用友u8的主页,按照固定资产→处理→计提本月折旧的顺序进行点击。这个时候自动进行计提折旧的操作,完成以后会看到计提折旧的清单。下一步如果没问题的话,需要返回主页选择固定资产→处理→批量制单。