用友u8薪资管理怎么重新做 用友u8薪资管理系统操作流程

时间:2024-01-24 栏目:用友产品问题 浏览:821

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用友u8收入账期做错怎么修改

1、对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,即取消“记账”、“审核”后直接修改。

2、在用友U8的应收系统中打开已记账的收款单,比如图示的转-0001号凭证。进入到凭证界面以后,在左上角点击工具栏里面的修改选项。

3、双击字母“Y”的位置,然后点击上面的“确定”按扭,这一步操作就完成了。打开想要修改或删除的收款单,点击上方的“弃审”,点击“是”。弹出弃审成功对话框,然后点击“确定“,就可以对这张收款单进行修改或删除了。

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(图片来源网络,侵删)

4、按上述第三种凭证的方法,呼叫错误凭证进行修改,再进行 稽核凭证 、 记账 和 结账 功能的操作。 因此,综上情况对于用友U8记账凭的修改方法就全部掌握了吧! 用友软体的记账凭证 总账---设定---选项。

5、这个对账错误,一般发生在总账和明细账对账不平,或金额不平。

6、首先,打开会计科目,选中应收账款,选择修改。把应收账款的客户往来取消掉,然后回到期初余额,把这个金额删除掉,再回到会计科目,把应收账款的客户往来勾上。再回期初余额,录入正确的余额。

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请问用友u8怎么修改账套

首先以系统管理员admin的身份登录“系统管理”。在“系统管理”窗口中,选择“账套”菜单,在下拉列表中点击“输出”。在弹出的“账套输出”对话框中,“账套号”处选择需要备份的账套。

打开系统管理;\r\n点系统,再点注册,输入你那套账的账套主管操作员代码;\r\n选择账套点确定进入系统管理;\r\n在系统管理的菜单里,点账套再点修改,你就可以看到你的账套,然后点击进入进行修改。

首先以系统管理员admin的身份登录“系统管理”。在“系统管理”窗口中,选择“账套”菜单,单击下拉列表中的“输出”。在弹出的账套输出对话框中,在账套编号中选择要备份的账套。

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先用admin登陆系统管理,把账套备份,然后找到备份文件,一共两个。

打开系统管理;点系统,再点注册,输入你那套账的账套主管操作员代码;选择账套点肯定进入系统管理。在系统管理的菜单里,点账套再点修改,你就能够看到你的账套名字了。然后修改好点下1步、下1步就能够了。

打开系统管理,路径“开始菜单- U8程序 -系统管理”。使用系统管理上方菜单,账套-输出。选择对于备份的账套输出,选择路径。打开备份完毕的文件夹,修改其中的UfErpAct.Lst文件。使用记事本打开。

在用友U8中,如何重启薪资模块?

1、如果他启用不成功的话,那就把它关闭掉之后重新在登录。

2、如果使用了人事模块的话 有员工离职处理。没有的话你可以直接在人员档案中修改雇佣状态。

3、步骤:先建立父项和子项的存货档案,比如先建立4个存货档案:电脑,显示器,键盘,鼠标,进入产品结构后,父项就填电脑,子项就是显示器,键盘,鼠标。然后再输入相关信息。

用友U8系统,我11年12月份多计提工资了12年1月如何做调整

1、要想调平,必须补交所得税,而且还要交滞纳金,这是以前开具的责任,跟你没关系,你应跟领导把事情说清楚,这样的帐只有税务局来解决。

2、月计提费用1月支付,差额以前年度损益调整。根据查询相关资料显示,按照实际发放的金额,确认成本费用,差额调整以前年度损益。

3、多提的工资在应付工资或者额应付职工薪酬挂账,所得税汇算清缴时应该调整纳税的,调整纳税之后可以通过以前年度损益调整科目减应付工资或者应付职工薪酬多提部分冲减。

4、月发放工资时发现12月多计提了红字冲销12月多计提的。冲销以前的凭证。借:管理费用/销售费用——工资(原来的全部金额红字),贷:应付职工薪酬(原来的全部金额红字)。做正确的会计分录。

5、红字冲销的分录。是借:应付职工薪酬,贷:以前年度损益调整—管理费用。

6、月计提工资,次年1月发放,不算重复记账。全年计提共计12个月就没有重复。重复记账,指的是企业会计工作人员在对一样物品或一项业务进行了二次或多次的会计记账。

你好,可以问一下我在u8薪资管理系统中工作分摊的制单不小心删掉了,想重...

U8薪资系统管理作废凭证怎么删除步骤如下:首先需要打开用友软件,找到供应链里的财务核算栏目,双击进入。找到凭证列表栏目。点击错误凭证所在的月份,点击确定。之后你找到你需要删除的凭证号,单击此凭证。

用友u8想删除已经生成的凭证,第一步先作废该凭证,然后整理凭证断号。作废凭证进入填制凭证界面后,通过点击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或点击〖查询〗按钮输入条件查找要作废的凭证。

:第二种情况是基础设置以及薪资系统中的人员档案都完全正确,但工资分摊设置有误。

用友U8已做账务处理,请问可否修改期初数据.

1、U8做了凭证想要改初期余额如果凭证没有记账,期初是可以直接手工修改的。如果已经结账,必须先反结账再恢复记账,保证所有的凭证没有记账,才能修改初期余额。

2、这个需要确认修改数据。若是总账的期初,那么需要把每个月的结账取消至年初,然后取消所有凭证的记账,不需取消审核,就可以修改期初了。

3、期初余额是不能随意修改的。和上期期末余额要保持严格一致的。一般期初余额是上期末余额自动结转而形成,所以无法修改。

4、项.总账-设置-期初余额。此时只要你的会计科目已经定好了,就可以录入期初余额了。

5、可以修改。把已经记账的凭证取消记账,在期末-对账的窗口,按 Ctrt+H键,激活取消记账的菜单,关闭窗口;进入凭证的菜单-- 恢复记账前状态 , 取消记账。然后修改 期初余额。供参考。

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