本文目录一览:
- 1、用友u8如何反过账
- 2、用友U8软件账务处理步骤
- 3、用友中如何将一个单位的应收账款科目余额调整为应付账款科目
- 4、用友u8中如何将应收账款转账到其他应付款
- 5、有谁知道要怎样用用友U8的应收冲应付啊
用友u8如何反过账
1、会计用友U8软件反记账反结账的方法是:在总账模块中点击期末,选择对账功能,在打开的界面中按Ctrl+H键,会弹出恢复记账前状态已被激活的提示。
2、用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击。如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。
3、进入总账系统后,点击“结账”,进入反结账。按Ctrl+Shift+F6,出现反结账输入密码界面,输入密码后,完成反结账。点击“实施导航”,选择“实施工具”,点击“总账数据修正”。
4、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
5、用友u8反记账的操作步骤为:我们在打开友u8后,点击左侧实施导航图标。在弹出的窗口中点击实施工具,然后在此页点击总账数据修正。接着我们在新弹出的页面中选择恢复方式,然后再点击后的确定。
6、将原记账凭证全部冲销,按反记账原则重新生成反记账凭证;将反记账凭证进行审核通过后,按原记账凭证凭证号重新结账;将原记账凭证及反记账凭证归档保存;将反记账凭证凭证号在流水账中作出特殊标记。
用友U8软件账务处理步骤
期末结转后,无余额单位管理费用的主要账务处理如下:为管理人员计提的薪酬,按照计算确定的金额,借记本科目,贷记“应付职工薪酬”科目。
登录用友U8。自己的账号登录进去,操作员,密码,账套,登录。此页面还可以修改密码。打开“财务会计”这个模块,随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称,点击确定。
打开用友U8系统,选择财务会计模块,然后选择总账子模块,进入对账功能。 在对账功能中,选择需要对账的科目和期间,然后点击开始对账按钮。
用友中如何将一个单位的应收账款科目余额调整为应付账款科目
1、可以修改下设置。你们原先科目是受控在其他模块里不能选择。现在修改下设置可以在总账里选项里设置可以调用受控科目。做个转账凭证后在回到总账里修改回原先受控的选项。
2、月末根据余额方向确定是应付账款还是应收账款区别填列在资产负债表的对应项目中。这样就不会出现应收账款里有这个单位的一个明细科目,应付账款里有这个单位的一个明细科目 然后多做一笔分录予以调整。
3、如果你使用的总账 应收应付功能的软件,可以从 应收管理中做 应收冲应付操作。前提是这两个科目 都挂上了往来辅助核算。
4、我们单位是商业企业,装的财务软件是U8普及版,在应收款管理里初始设置—基本科目设置里销售收入科目为应收账款;控制科目设为应收账款;产品科目设置为应收账款。
用友u8中如何将应收账款转账到其他应付款
1、如果你使用的总账 应收应付功能的软件,可以从 应收管理中做 应收冲应付操作。前提是这两个科目 都挂上了往来辅助核算。
2、首先,打开用友U8财务软件,在主界面中选择基础设置,然后选择结算方式。在结算方式设置中,企业可以根据自己的实际业务需求,设置不同的结算方式,如现金、银行转账、支票、汇票等。
3、可以修改下设置。你们原先科目是受控在其他模块里不能选择。现在修改下设置可以在总账里选项里设置可以调用受控科目。做个转账凭证后在回到总账里修改回原先受控的选项。
4、选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果需要用应收款冲抵应付款,则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。
5、双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单,进入“核销条件”界面,填写核销条件。录入核销条件。选择供应商,单击确定,进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。
6、如果客户和供应商使用本公司的应收、应付系统管理,那么在总账系统中,您不能按客户、供应商辅助项进行结转,只能按科目总数进行结转。
有谁知道要怎样用用友U8的应收冲应付啊
如果您需要用应收款冲抵应付款,则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。如果您需要红字应收单冲销红字应付单,则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签,输入过滤条件。
如果你使用的总账 应收应付功能的软件,可以从 应收管理中做 应收冲应付操作。前提是这两个科目 都挂上了往来辅助核算。
)如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“20101”,选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”,“凭证号”输入“0001”。