用友T3年度结账后发现错误怎么办 用友t3年度账结转错误怎么办

时间:2023-12-30 栏目:用友产品问题 浏览:787

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用友结账后发现凭证错了怎样调账

①依次点击总账--期末--对账。②在弹出的窗口中,直接按Ctrl+ H组合键弹出一个提示恢复记账前状态功能已被激活 ,再点击[确定]按钮。③退出上面的窗口后,再依次点击总账-凭证- -恢复记账前状态。

第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。

当期记账凭证出现错误时的调账方法包括红字调整法、补充调整法、综合调整法予以调整。

用友T3年度结账后发现错误怎么办 用友t3年度账结转错误怎么办
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用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!

1、点击最上面一行菜单栏的【总账】 →【期末】 →【对账】。点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。

2、第一步、反结账 进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账期末结账,在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

3、用友t3财务软体中如何修改错误的凭证有哪三种情况 第一,你结账没?可以反结账,反记账直接找到错误凭证修改。 第二,如果第一不行,可以在下月度做红冲,再重做一笔正确的。

用友T3年度结账后发现错误怎么办 用友t3年度账结转错误怎么办
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用友T3结转上年数据有错误怎么改正

1、可以通过以下过程进行操作:以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。

2、已经做年结帐的最好不要改,修改今年的数据就可以。具体作法:先反结帐到3月份,修改包括这个明细的凭证(所有包含的明细),再到科目设置里删掉就可以。

3、首先,登录软件登录的日期一定要选择需要修改的年份,然后将当年最后的一个月份去反结账将凭证返记着取消审核,然后就可以修改了修改完成之后再登录下年将期初做一下修改就可以了。

用友T3年度结账后发现错误怎么办 用友t3年度账结转错误怎么办
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4、意思就是说。你上年连凭证类别都没有。也就是说你上年可以没做凭证。但一定要有凭证类别。凭证类别是。记字。还是分了收,付,转。

用友问题:记账后对账显示有错误,总账和明细账不平衡,显示保证金户借方和...

1、取消记账,取消审核。然后看看是否还是平衡,发生额及余额(包含未记账凭证)。再查看未记账凭证是否有问题,重新审核,看看是否可以通过。然后再做记账。供参考。

2、一般来讲,总账是由明细账汇总生成的,所以正常情况下不存在不平的情况。

3、总帐和明细帐不符这个情况出现有一种情况是因为软件凭证没有过帐。解决方法:在查询里明细帐时,打个包括未过帐凭证标签。

用友T3工资核算里结转应付工资时生成了错误的凭证,如何删除?

进入工资模块,点击凭证查询,找到需要删除的凭证,删除就可以了。

要删除工资核算里生成的错误凭证,需要重新进入工资核算模块,点击凭证查询,点开查询到的凭证,点击删除即可。

没有提供批量删除凭证的功能,前台只是是先作废后整理,就删除了凭证。如果真的需要批量删除,那只能是在数据库里面通过SQL语句删除,但是建议不要在后天数据库操作。

一般是:一是,在“总账”模块,对所要删除的、已记账的工资类记账凭证进行反记账、反审核,反出纳签字,成为未记账的凭证;二是。

打开用友U8的填制凭证界面点击整理选项,在弹出的窗口中选择凭证期间并点击确定按钮。下一步会显示作废凭证表的对话框,在系统过滤出来的作废凭证那里可以看到删除这一项。

取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 修改凭证。直接打开需要修改的凭证修改即可。 删除凭证。

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