四川速达进销存采购入库分录,四川速达进销存采购入库分录查询

时间:2023-11-02 栏目:进销存软件 浏览:1238
  1. 速达软件只用进销存系统,不用账务系统可以吗?
  2. 速达账务系统与进销存系统结合使用?
  3. 速达5000进销存做账的详细步骤?

速达软件只用进销存系统,不用账务系统可以吗?

速达中的进销存模块,你可以在系统配置中选择分开使用呀。虽然都要使用,但是最好选择不结合。 进销存单据的录入,可以在报表中反映出各业务及库存的情况。如果你们的速达是网络版的话,你们财务可以让其他部门来各自录入他们自己业务的单据:采购部门录入采购单,销售部门录入销售单,仓管做出入库单,领用、盘点、调拨等。你们财务部门还是只做会计凭证。凭证根据其他部门做的业务单据来录入。当然,其他费用也要录入。 如果软件系统配置中选择结合使用的话,那进销存业务中所做的单据,都会自动生产凭证。这样虽然看上去比较方便,但是比较死板,有的时候我们如果有什么变化的,就难以处理。同时,费用等不在进销存业务中体现的还是需要自己手工录入凭证。 总结一下: 最好是在系统配置中选择 进销存与财务不结合使用。 这样的话,你原先的财务这块不受影响,报表等和以前不会有任何差别。只是进销存模块里做了些关联不到你们的单据而已。如果你们网络版,就应该让其他部门自行录入那些单据,就不关你们财务的事了。如果是单机版,你完全可以反映,进销存的账不是你工作范围内的。各车间生产,仓库出入库情况,不是你工作所涉及范围。 如果选择 进销存与财务结合使用。 这样进销存单据完成后,就自动生成一张凭证。而且不能修改,不能变化。很可能和你以前的操作有出入,除非你较熟悉这套软件,否则,最好是选择分开。结合的话,有些凭证自动的,有些需要手工的,容易出现差错,可能会影响到你最后的报表。 回答你最后一体,财务用进销存没必要,工作将复杂化,如果公司需要,就应该另外安排人员。而不是财务。

速达账务系统与进销存系统结合使用?

可以结合使用。
因为速达账务系统和进销存系统是两个不同的系统,但是它们之间存在着很大的联系和互动。
速达账务系统主要负责企业的收支管理和财务报表,而进销存系统则负责企业的销售和库存管理。
采用这两个系统的结合使用方式,能够更加全面地掌握企业的财务和经营状况,实现更加有效地管理,提高企业的运营效率和盈利能力。
同时,通过将这两个系统进行结合使用,可以避免数据的重复输入和处理,提高工作效率,缩短工作时间,减轻员工的工作负担,提高员工的工作积极性和满意度。
因此,在实际应用中,速达账务系统和进销存系统的结合使用将是非常有益的。

可以结合使用。
因为速达账务系统可以帮助企业管理财务、应收应付、成本分析等方面,而进销存系统则可以管理企业的库存、销售、订单等方面。
结合使用可以使企业更加高效地管理和掌控企业的各个方面,提高生产效率和经济效益。
此外,结合使用还可以实现数据互通、信息共享,减少人工重复操作和数据错误,提高企业管理和决策的准确性和及时性。

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(图片来源网络,侵删)

速达5000进销存做账的详细步骤?

1.速达5000 建账步骤:

1) “配置账套与企业相关信息”为创立账套的第一步,在该步骤中,请您根据您企业的实际上情况和需要来配置账套代号、纳税性质等基础信息;

2) 在“配置进销存参数”步骤中,用户可根据企业的实际情况,对其业务流程、业务审核方式、业务特点、流程控制等进销存参数进行设置;

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3) 在“设置财务参数”步聚中,用户可根据企业实际情况,设置科目制度、科目选项、科目级长、损益结转方式等财务选取项参数;

4) 在“配置出纳选项”步骤中,用户可对本位币名、出纳与会计是否同步、支票与出纳日记账进行核销等出纳选项参数进行设置;

5) 在“配置工资参数向导中”,用户可对计提三费、工资扣零、代扣工资所得税等工资参数按照企业的实际情况进行配置

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6) “设置财务格式”步骤主要是用来设置数量、单价、汇率选项的小数位数,以及当实际小数位数不足时是否用零去补齐。

在进行账簿、报表输出时,此类数据将按这些设置进行显示或打印。

默认状态下,数量、单价的小数位数是2位,汇率的小数位数是6位,可以进行修改。

7) 在“设置财务会计期间”步骤中,用户可设置账套的启用年份、月份。

账套启用时间为计算机当前的系统日期。

系统按自然月份为每一会计年度定义了12个会计期间。

每一会计年度的第一天默认为1月1日,最后一天默认为12月31日。

8) 确认前述步骤录入或选择的内容完全正确,则可以单击[创建账套],系统即开始创建一个新的账套,稍后您就可以使用了。

首先做业务数据,比如说采购开单,审核完毕后 账务-制作凭证-采购开单 进去选择你要生产财务数据的单据,点击生成凭证,凭证即生成 回到原采购开单界面-操作-调阅凭证,查看一下就明白业务和财务的关联性了 账务操作流程,日常凭证录入或制做凭证-审核 期末,制作凭证进销存期末结转成本-审核-登账-结转损益,然后就可以制作财务报表了,在报表自定义报表中

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